Форум

ГлавнаяНачисление пени собственникам за несвоевременную оплату

Начисление пени собственникам за несвоевременную оплату

RSS
Начисление пени собственникам за несвоевременную оплату
 
Добрый день!
Была на семинаре, поднимали вопрос о начислении пени собственникам. Юрий говорил, что достаточно проводки 51 - 91.01... сомневаюсь ))
У меня вопрос: может всё таки корректнее начислять пени (после поступления оплаты) проводкой 76.02 - 91.01? и прогонять пени через 76.02..
 
два учета по пени нужно.
1. Признанные должником, т.е оплаченные 51,50-91
2. Признанные по решению суда. Вот тут 76-91 по дате суда,если нет дальнейших пересмотров и 51,50-76 по факту оплаты.
Прогонять пени,которые то ли будут, то ли не будет по 76 счету не нужно. У вас нет уверенности,что данный актив принесет экономическую выгоду предприятию, стало быть активом не является.
 
Смысл Вам через 62-й то гонять пени...

62-й нужен, когда есть начисленияв учете, а начисление по пеням делать нельзя (не дает ПБУ 9/99), если будете начислять через Дт62 Кт91.1 то просто задерете себе обороты и с воздуха налог на прибыль заплатите...

А так как нет начислений сразу кидайте как я и говорил на семинаре - на 91.1
 
Всё поняла. Спасибо.
 
У нас такая же проблема по пени. Мы делаем начисления по пени в каждой квитанции ( где есть неоплеченная задолженность согласно законодательства). В бух учете проводки по пени сделаем согласно ПБУ по мере оплаты. Получается расхождение с "поквартирным" учетом ( в разрезе каждого лицевого счета) и по данным бухучета на счете 76 (мы на нем отражаем задолженность за ЖКУ и коммуналку). Это у всех так? Или надо разницу где-то отражать?
 
в управленческом учете
 
Получается в бухгалтерском учете у нас не будет расшифровок счета 76( ни по домам ни по лицевым счетам это нормально?)
 
Цитата
ОляЯ пишет:
Получается в бухгалтерском учете у нас не будет расшифровок счета 76( ни по домам ни по лицевым счетам это нормально?)
Да... Но думаю, что 1С это все равно покажет...
 
Цитата
ОляЯ пишет:
Получается в бухгалтерском учете у нас не будет расшифровок счета 76
будет, обзовите колонку с пени "Справочная" и успокойтесь. Я вам больше сказу, то же самое с наймом и капремонтом.
 
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
 
Пени ВНЕреализационный доход. Вы можете их никогда не получить, так что отражайте по поступлению. Вот эти суммы точно должны сойтись в бухгалтерии и квартплате.
 
Цитата
Ktt пишет:
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
а вы сделайте обороты по видам услуг и уберите в сторону пени. Не перегружайте себе баланс лишними цифрами.
Квитанция - это предложение оплатить и расшифровка из чего это предложение состоит, это не первичный документ для расчета доходи или реализации
 
Ну да, думаю стоит немного переделать свой учет и прошлый год малость откорректировать(((.
 
Цитата
Ktt пишет:
и прошлый год малость откорректировать(((.
Баланс не корректируется.
 
Саш, уже корректируется, с прошлого года точно можно сдать корректировочный баланс и все формы.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:
смысла корректировать не вижу. Сторноровочные проводки, правильные проводки- доходы просшлых лет
 
да я имела в виду корректировать записями по 91 счету в текущем году (исправление записей прошлого года), а баланс уже не трогать, тем более уровень существенности не большой
#1
0 0
Добрый день!
Была на семинаре, поднимали вопрос о начислении пени собственникам. Юрий говорил, что достаточно проводки 51 - 91.01... сомневаюсь ))
У меня вопрос: может всё таки корректнее начислять пени (после поступления оплаты) проводкой 76.02 - 91.01? и прогонять пени через 76.02..
#2
0 0
два учета по пени нужно.
1. Признанные должником, т.е оплаченные 51,50-91
2. Признанные по решению суда. Вот тут 76-91 по дате суда,если нет дальнейших пересмотров и 51,50-76 по факту оплаты.
Прогонять пени,которые то ли будут, то ли не будет по 76 счету не нужно. У вас нет уверенности,что данный актив принесет экономическую выгоду предприятию, стало быть активом не является.
#3
0 0
Смысл Вам через 62-й то гонять пени...

62-й нужен, когда есть начисленияв учете, а начисление по пеням делать нельзя (не дает ПБУ 9/99), если будете начислять через Дт62 Кт91.1 то просто задерете себе обороты и с воздуха налог на прибыль заплатите...

А так как нет начислений сразу кидайте как я и говорил на семинаре - на 91.1
#4
0 0
Всё поняла. Спасибо.
#5
0 0
У нас такая же проблема по пени. Мы делаем начисления по пени в каждой квитанции ( где есть неоплеченная задолженность согласно законодательства). В бух учете проводки по пени сделаем согласно ПБУ по мере оплаты. Получается расхождение с "поквартирным" учетом ( в разрезе каждого лицевого счета) и по данным бухучета на счете 76 (мы на нем отражаем задолженность за ЖКУ и коммуналку). Это у всех так? Или надо разницу где-то отражать?
#6
0 0
в управленческом учете
#7
0 0
Получается в бухгалтерском учете у нас не будет расшифровок счета 76( ни по домам ни по лицевым счетам это нормально?)
#8
0 0
Цитата
ОляЯ пишет:
Получается в бухгалтерском учете у нас не будет расшифровок счета 76( ни по домам ни по лицевым счетам это нормально?)
Да... Но думаю, что 1С это все равно покажет...
#9
0 0
Цитата
ОляЯ пишет:
Получается в бухгалтерском учете у нас не будет расшифровок счета 76
будет, обзовите колонку с пени "Справочная" и успокойтесь. Я вам больше сказу, то же самое с наймом и капремонтом.
#10
0 0
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
#11
0 0
Пени ВНЕреализационный доход. Вы можете их никогда не получить, так что отражайте по поступлению. Вот эти суммы точно должны сойтись в бухгалтерии и квартплате.
#12
0 0
Цитата
Ktt пишет:
Мы начисляем пени на 76,02. Население - 91,01. Ежемесячно. оплата когда приходит то 51-76,02. Население. Получается и я не права. А все для того, чтобы у меня в БУ сальдовка по квитанциям шла с БУ(((
а вы сделайте обороты по видам услуг и уберите в сторону пени. Не перегружайте себе баланс лишними цифрами.
Квитанция - это предложение оплатить и расшифровка из чего это предложение состоит, это не первичный документ для расчета доходи или реализации
#13
0 0
Ну да, думаю стоит немного переделать свой учет и прошлый год малость откорректировать(((.
#14
0 0
Цитата
Ktt пишет:
и прошлый год малость откорректировать(((.
Баланс не корректируется.
#15
0 0
Саш, уже корректируется, с прошлого года точно можно сдать корректировочный баланс и все формы.

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:
смысла корректировать не вижу. Сторноровочные проводки, правильные проводки- доходы просшлых лет
#16
0 0
да я имела в виду корректировать записями по 91 счету в текущем году (исправление записей прошлого года), а баланс уже не трогать, тем более уровень существенности не большой
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!