crm

Форум

ГлавнаяНДС в тарифе с 2025г.

НДС в тарифе с 2025г.

RSS
НДС в тарифе с 2025г. , Применение льготы по 149ст по НДС по СиР. при подрядных работах.
 
Добрый день! Просмотрела семинар, но так и не поняла как применить льготу по НДС по 149ст по СиР при подрядных работах. В перечне ведь все работы предполагаемые. Исполнители работ и услуг могут меняться в течение года. Ну, посчитаю я подрядчиков по перечню в т.ч. тех, кто траву косит и витражи моет и выставлю квитанцию без НДС, а дом в апреле уйдет и не успею я эти работы сделать.Получается я неправильно НДС этот исчислила. Даже если по факту актами (761 ПР) реализацию выставлять и исчислять НДС по актам, то при оплате в январе НДС будет у собственников в квитанции не правильный или НДС каждый месяц разный будет в зависимости от наличия или отсутствия подрядных работ. Кто-нибудь будет применять льготу по 149 ст? Я ничего не понимаю как менять тариф с 2025г
 
Вернее не тариф, а размер платы. Тариф будет одинаковый, сумма начисления одинаковая, а НДС на эту сумму каждый месяц разный? Так что-ли ?
 
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
В том числе, в дополнение к стандартным признакам взаимозависимости, одинаковых: ФИО главных бухгалтеров и/или руководителей; юридического и почтового адресов; электронной почты; IP адресов, с которых ведется работа; работу персонала разных организаций в одних помещениях; совместное использование средств вычислительной техники, и проч., проч., проч., что придумает налоговая в своем новом письме, или в ходе проверки...
 
Цитата
Потом Придумаю написал:
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
Вы еще про "дробление" не написали.... Делайте всё сами, платите НДС, который в составе тарифа "утвержден" жителями и спите спокойно
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
Почему все работы должны быть подрядные? 50/50 у нас. Я так понимаю, что нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная. Неужели никто не будет применять льготы? По текущему ремонту тоже облагать все?
 
Цитата
Цитата
Почему все работы должны быть подрядные?
- так удобнее и выгоднее. УК занимается только управлением , а содержанием и ремонтом занимаются подрядчики.
Цитата
нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная.
не ежемесячно, а ежеквартально. Никаких реестров не надо, при правильном учете в 1С все будет собираться в разделе 7 Декларации по НДС
Цитата
По текущему ремонту тоже облагать все
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
Вот это я и не понимаю почему взносы не облагаются, если они по сути авансом являются. В чеке что будет? НДС-0? Если у нас новостройка и мы не знаем кто будет делать ремонт или мы сами или подрядчики. Получается, что в перечень мы должны заложить все 5% и когда к нам приходят эти деньги, то в них уже будет сидеть этот НДС и мы его копить будем годами пока не будет выполнен ремонт. Что же это как не аванс? Мне не понятно какие проводки при этом создаются? Как это сделать программно?
Простой пример , если не применяем льготу :
Выставили в квитанции за ТР за весь 2025г - 105 руб (в т.ч. 100 взносы+5 руб НДС). Дт 62 Кт 76.05 -105
Оплатил собственник в течение всего года - 90 руб ( 85,71 руб взносы + 4,29 НДС) Дт 51 Кт 62. В чеке кассовом ведь мы показываем в т.ч. НДС 4,29
Выполнили работы только в декабре 2025г. на 20 руб (в т.ч ндс 1 руб) Дт 76.05 Кт. 90.- 20руб; Дт 90 Кт 68-1руб.
Получается, что собрали мы 4,29 НДС, а заплатили в бюджет 1 руб. Разве можем мы удерживать и не платить в бюджет собранный НДС 3,29 руб?

А если мы при этих же условиях не откажемся от льготы по НДС и выполним в конце года подрядным способом, то соберем 5 руб с жителей, а уплатим 0. У меня каша в голове. Что я упускаю?

На семинаре Акато Кокин кричал, что реализацию по СиР нужно делать по 1/12 т.е. в момент выставления квитанций как при абонентском обслуживании и в тариф ндс заложить на год вперед исключив подрядные работы, но это же бред. В течение года подрядчики уйдут на фронт и будешь делать сам все при этом выставлять и платить НДС кривой. Как в январе применить льготу по 1/12 по покосу травы? Но тут хотя-бы он выставленный и оплаченный в бюджет будет одинаковый.
 
Я правильно понимаю, что при применении льготы по Содержанию размер платы будет каждый месяц разный?
 
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
По ТР поняла.
По содержанию не понятно. Если в каждом месяце разные услуги у подрядчиков, значит и НДС будет разный, следовательно плата за содержание будет разная. Как это указать в чеке? Должно быть две строки? Содержание ОИ с нулевым НДС. и Содержание ОИ в тч НДС 5%? У нас выставление квитанций 10 числа. Мне к этой дате нужно уже иметь все акты от подрядчиков и по каждому дому отдельно посчитать какая часть Содержания облагается НДС, а какая нет. Это вообще реально?
 
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно
Благодарю, Коллега! Теперь все встало на свои места. Получается, что мы НДС будем только с услуги "управление" выставлять. КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
 
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
 
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
 
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
Я выставляю квитанции до 10 апреля. Ресурсники дают мне данные 5-7 числа. Все в март.
#1
0 0
Добрый день! Просмотрела семинар, но так и не поняла как применить льготу по НДС по 149ст по СиР при подрядных работах. В перечне ведь все работы предполагаемые. Исполнители работ и услуг могут меняться в течение года. Ну, посчитаю я подрядчиков по перечню в т.ч. тех, кто траву косит и витражи моет и выставлю квитанцию без НДС, а дом в апреле уйдет и не успею я эти работы сделать.Получается я неправильно НДС этот исчислила. Даже если по факту актами (761 ПР) реализацию выставлять и исчислять НДС по актам, то при оплате в январе НДС будет у собственников в квитанции не правильный или НДС каждый месяц разный будет в зависимости от наличия или отсутствия подрядных работ. Кто-нибудь будет применять льготу по 149 ст? Я ничего не понимаю как менять тариф с 2025г
#2
0 0
Вернее не тариф, а размер платы. Тариф будет одинаковый, сумма начисления одинаковая, а НДС на эту сумму каждый месяц разный? Так что-ли ?
#3
0 0
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
#4
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
В том числе, в дополнение к стандартным признакам взаимозависимости, одинаковых: ФИО главных бухгалтеров и/или руководителей; юридического и почтового адресов; электронной почты; IP адресов, с которых ведется работа; работу персонала разных организаций в одних помещениях; совместное использование средств вычислительной техники, и проч., проч., проч., что придумает налоговая в своем новом письме, или в ходе проверки...
#5
0 0
Цитата
Потом Придумаю написал:
И предусмотреть, что бы ФНС не усмотрела взаимозависимости между УО и подрядными организациями?
Вы еще про "дробление" не написали.... Делайте всё сами, платите НДС, который в составе тарифа "утвержден" жителями и спите спокойно
#6
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
Почему все работы должны быть подрядные? 50/50 у нас. Я так понимаю, что нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная. Неужели никто не будет применять льготы? По текущему ремонту тоже облагать все?
#7
0 0
Цитата
Цитата
Почему все работы должны быть подрядные?
- так удобнее и выгоднее. УК занимается только управлением , а содержанием и ремонтом занимаются подрядчики.
Цитата
нужно ежемесячно собрать акты по этим подрядчикам, составить их реестр и на их основании уменьшать НДС, но ведь тогда сумма по СиР будет каждый месяц разная.
не ежемесячно, а ежеквартально. Никаких реестров не надо, при правильном учете в 1С все будет собираться в разделе 7 Декларации по НДС
Цитата
По текущему ремонту тоже облагать все
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
#8
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Взносы на текущий ремонт не облагаются, облагаются выполненные работы. Если будете их сами делать, то будете облагать, если будут делать подрядчики то облагать не надо.
Вот это я и не понимаю почему взносы не облагаются, если они по сути авансом являются. В чеке что будет? НДС-0? Если у нас новостройка и мы не знаем кто будет делать ремонт или мы сами или подрядчики. Получается, что в перечень мы должны заложить все 5% и когда к нам приходят эти деньги, то в них уже будет сидеть этот НДС и мы его копить будем годами пока не будет выполнен ремонт. Что же это как не аванс? Мне не понятно какие проводки при этом создаются? Как это сделать программно?
Простой пример , если не применяем льготу :
Выставили в квитанции за ТР за весь 2025г - 105 руб (в т.ч. 100 взносы+5 руб НДС). Дт 62 Кт 76.05 -105
Оплатил собственник в течение всего года - 90 руб ( 85,71 руб взносы + 4,29 НДС) Дт 51 Кт 62. В чеке кассовом ведь мы показываем в т.ч. НДС 4,29
Выполнили работы только в декабре 2025г. на 20 руб (в т.ч ндс 1 руб) Дт 76.05 Кт. 90.- 20руб; Дт 90 Кт 68-1руб.
Получается, что собрали мы 4,29 НДС, а заплатили в бюджет 1 руб. Разве можем мы удерживать и не платить в бюджет собранный НДС 3,29 руб?

А если мы при этих же условиях не откажемся от льготы по НДС и выполним в конце года подрядным способом, то соберем 5 руб с жителей, а уплатим 0. У меня каша в голове. Что я упускаю?

На семинаре Акато Кокин кричал, что реализацию по СиР нужно делать по 1/12 т.е. в момент выставления квитанций как при абонентском обслуживании и в тариф ндс заложить на год вперед исключив подрядные работы, но это же бред. В течение года подрядчики уйдут на фронт и будешь делать сам все при этом выставлять и платить НДС кривой. Как в январе применить льготу по 1/12 по покосу травы? Но тут хотя-бы он выставленный и оплаченный в бюджет будет одинаковый.
#9
0 0
Я правильно понимаю, что при применении льготы по Содержанию размер платы будет каждый месяц разный?
#10
0 0
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
#11
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Содержание общего имущества- это услуга. Она начисляется как выручка как правило в одинаковой сумме ежемесячно и не облагаться НДС в той части в которой ее выполнили в этом квартале подрядчики. Дт 62 Кт 90

Деньги на текущий ремонт- это целевые средства, которые принадлежат собственникам. Они ими распоряжаются. Выручкой не являются, начисление отражается в учете Дт 76 Кт 86. Если выполнены работы по тек.ремонту вот тогда это для УК выручка Дт 62 Кт 90 одновременно на ту же сумму Дт 86 Кт 62.. Если выполнены подрядчиком то НДС нет, если ваши сотрудники то НДС есть .
По ТР поняла.
По содержанию не понятно. Если в каждом месяце разные услуги у подрядчиков, значит и НДС будет разный, следовательно плата за содержание будет разная. Как это указать в чеке? Должно быть две строки? Содержание ОИ с нулевым НДС. и Содержание ОИ в тч НДС 5%? У нас выставление квитанций 10 числа. Мне к этой дате нужно уже иметь все акты от подрядчиков и по каждому дому отдельно посчитать какая часть Содержания облагается НДС, а какая нет. Это вообще реально?
#12
0 0
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно.
#13
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
Это вообще реально?
конечно реально но при условии что
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Вам надо так организовать бизнес и учет чтобы ВСЕ работы по СиР были подрядные. Время для этого полно
Благодарю, Коллега! Теперь все встало на свои места. Получается, что мы НДС будем только с услуги "управление" выставлять. КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
#14
0 0
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
#15
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
КР СОИ еще смущает. Можно к нему льготу применить по 29п. ст 149?
применять льготу по КР СОИ нужно обязательно иначе выходит что мы с убытком "чужими" ресурсами по регулируемым ценам торговать будем.. вся беда этой льготы в том что никогда начисленные по жилым и нежилым помещениям суммы с м2 не совпадают с теми суммами которые предъявляют РСО в м3, квч и прочих килокалориях... А так как каждый квартал робот присылает камералку с увязками по льготам каждый раз приходится объяснять почему разницы
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
#16
0 0
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
#17
0 0
Цитата
Счетовод ВоТруБа написал:
Цитата
Vikuli4ka написал:
У меня суммы совпадают, а как они могут не совпадать? Пришло 100 квт их и раскидали по тарифу, установленному Департаментом. Как в с/ф от ресурсника.
если эти 100 квт за март месяц пришли к вам вместе со с/ф 10 апреля, то в каком налоговом периоде по НДС вы их "раскидали по тарифу" по м2 собственникам?
Я выставляю квитанции до 10 апреля. Ресурсники дают мне данные 5-7 числа. Все в март.
Сейчас на форуме: 4 пользователя
4 пользователя сейчас на форуме

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!