crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 6
  • 6
дней

Форум

ГлавнаяСириус

Сириус

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Заполнение декларации по прибыли
 
Добрый день, форумчане!
Подскажите, как заполняете расходы по Листу 02 Приложение 1. Всю реализацию ставите в строку 010 или разбиваете на содержание и ремонт 010 и коммунальные услуги 012. Или строка 012 исключительно для покупных товаров и услуги туда нельзя?
Перерасчет за воду
 
[QUOTE]Rembo пишет:
[QUOTE]Сириус пишет:
 Как вернуть людям разницу, при условии, что у кого то ИПУ, а у кого то норматив?[/QUOTE]
А зачем возвращать? Следующий раз может будете в минусе.[/QUOTE]
По законодательству мы должны 1 раз в год сделать перерасчет

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 35 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Santechnik пишет:
ОДПУ по ХВС на доме есть? ГВС централизованное или бойлер? Если центр., то ОДПУ на ГВС?[/QUOTE]
ОДПУ есть, централизованное

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 17 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Rembo пишет:
[QUOTE]Сириус пишет:
 Как вернуть людям разницу, при условии, что у кого то ИПУ, а у кого то норматив?[/QUOTE]
А зачем возвращать? Следующий раз может будете в минусе.[/QUOTE]
а если УК в минусе? как доначислить?
Перерасчет за воду
 
я имела ввиду не оплату жителей, а разницу между фактическим начислением ГВС собственникам и предъявленным начислением ресурсоснабжающей организации.
Например, мы начислили и выставили собственникам 100 руб, а ресурсник выставил на 90. Как вернуть людям разницу, при условии, что у кого то ИПУ, а у кого то норматив?
Перерасчет за воду
 
Добрый день, форумчане!
Подскажите, как сделать перерасчет по ГВС, при условии, что нам остались должны жители?
Ведь часть жителей платит по ИПУ, а часть по нормативу?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 35 секунды:[/COLOR][/SIZE]
И возможно водой уменьшить перерасчет за отопление?
услуги по управлению, вознаграждение ук
 
Форумчане, добрый день! Подскажите, какой % закладываете на вознаграждение УК и чем руководствуетесь?
И вытекающий из этой суммы вопрос: расходы на содержание офиса и тому подобное включаются в вознаграждение или тариф?
новая налоговая декларация по ндс. важно. Для всех.
 
Спасибо! Я работаю в 1С 8.3. Только вот прочитала п5.ст 173, из которой я понимаю, что если мы освобождены от ндс, то эти суммы оплачиваются полностью. Или я не правильно поняла?
новая налоговая декларация по ндс. важно. Для всех.
 
[QUOTE]Ялиса пишет:
Вы бухгалтер? Декларацию первый раз заполняете?[/QUOTE]
Да, первый раз
новая налоговая декларация по ндс. важно. Для всех.
 
Добрый день!
Помогите советом.
Мы получаем электричество от ресурсника на ОДН МКД, в сумму счет фактуры входит электричество, которое передается коммерческим организациям с небольшой наценкой.
Реализация коммерческим организациям осуществляется с НДС 18%, ОДН собственникам с льготой.
Как отразить в декларации разницу, с которой уплатить НДС?
Ведь в книгу покупок встают полные суммы полученных счетов-фактур?
новая налоговая декларация по ндс. важно. Для всех.
 
Значит с разницы нужно заплатить НДС. А в какой строке и в каком разделе декларации эта разница будет указываться?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Ялиса пишет:
не понимаю как у вас графы могут быт намного различны. раздел 7 справочный!!!![/QUOTE]
Например, реализация на 10 млн, а покупки на 8 млн. Вот и приличная разница
новая налоговая декларация по ндс. важно. Для всех.
 
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, по разделу 7 декларации по НДС. Графы 2 и 3 должны быть равны? А если графа 3 намного меньше графы 2, нам это грозит уплатой НДС?
Спасибо!
#
Добрый день, форумчане!
Подскажите, как заполняете расходы по Листу 02 Приложение 1. Всю реализацию ставите в строку 010 или разбиваете на содержание и ремонт 010 и коммунальные услуги 012. Или строка 012 исключительно для покупных товаров и услуги туда нельзя?
#
[QUOTE]Rembo пишет:
[QUOTE]Сириус пишет:
 Как вернуть людям разницу, при условии, что у кого то ИПУ, а у кого то норматив?[/QUOTE]
А зачем возвращать? Следующий раз может будете в минусе.[/QUOTE]
По законодательству мы должны 1 раз в год сделать перерасчет

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 35 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Santechnik пишет:
ОДПУ по ХВС на доме есть? ГВС централизованное или бойлер? Если центр., то ОДПУ на ГВС?[/QUOTE]
ОДПУ есть, централизованное

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 17 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Rembo пишет:
[QUOTE]Сириус пишет:
 Как вернуть людям разницу, при условии, что у кого то ИПУ, а у кого то норматив?[/QUOTE]
А зачем возвращать? Следующий раз может будете в минусе.[/QUOTE]
а если УК в минусе? как доначислить?
#
я имела ввиду не оплату жителей, а разницу между фактическим начислением ГВС собственникам и предъявленным начислением ресурсоснабжающей организации.
Например, мы начислили и выставили собственникам 100 руб, а ресурсник выставил на 90. Как вернуть людям разницу, при условии, что у кого то ИПУ, а у кого то норматив?
#
Добрый день, форумчане!
Подскажите, как сделать перерасчет по ГВС, при условии, что нам остались должны жители?
Ведь часть жителей платит по ИПУ, а часть по нормативу?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 35 секунды:[/COLOR][/SIZE]
И возможно водой уменьшить перерасчет за отопление?
#
Форумчане, добрый день! Подскажите, какой % закладываете на вознаграждение УК и чем руководствуетесь?
И вытекающий из этой суммы вопрос: расходы на содержание офиса и тому подобное включаются в вознаграждение или тариф?
#
Спасибо! Я работаю в 1С 8.3. Только вот прочитала п5.ст 173, из которой я понимаю, что если мы освобождены от ндс, то эти суммы оплачиваются полностью. Или я не правильно поняла?
#
[QUOTE]Ялиса пишет:
Вы бухгалтер? Декларацию первый раз заполняете?[/QUOTE]
Да, первый раз
#
Добрый день!
Помогите советом.
Мы получаем электричество от ресурсника на ОДН МКД, в сумму счет фактуры входит электричество, которое передается коммерческим организациям с небольшой наценкой.
Реализация коммерческим организациям осуществляется с НДС 18%, ОДН собственникам с льготой.
Как отразить в декларации разницу, с которой уплатить НДС?
Ведь в книгу покупок встают полные суммы полученных счетов-фактур?
#
Значит с разницы нужно заплатить НДС. А в какой строке и в каком разделе декларации эта разница будет указываться?

[SIZE=85px][COLOR=greenpt]Отправлено спустя 1 минуту 19 секунды:[/COLOR][/SIZE]
[QUOTE]Ялиса пишет:
не понимаю как у вас графы могут быт намного различны. раздел 7 справочный!!!![/QUOTE]
Например, реализация на 10 млн, а покупки на 8 млн. Вот и приличная разница
#
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, по разделу 7 декларации по НДС. Графы 2 и 3 должны быть равны? А если графа 3 намного меньше графы 2, нам это грозит уплатой НДС?
Спасибо!

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!