new_year

Форум

ГлавнаяЕвгФед

ЕвгФед

Форум

Дата создания

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Тема

Сообщение

Упорядочить

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

НДС при ОСН в УК
 
Всем доброго дня! Я новичок в применении льготы по НДС. Подскажите, пожалуйста, как будет применена льгота по НДС по поставке коммунального ресурса жильцам , если есть разница между покупкой и продажей коммунального ресурса? Какие необходимо сделать проводки?
Весь ли входящий НДС включать в расходы или только тот что равен продаже ? Очень много вопросов, не могу найти разъяснения по этим вопросом!. Понимаю лишь то что для применения\ льготы необходимо, чтобы реализация услуг собственникам помещений происходила по цене приобретения услуг у подрядчиков, и входящий НДС включается в стоимость услуги.
Законно ли выставить Услугу Управления за период управления без лицензии?
 
88q Добрый день! Меня зовут Евгения, я  новичок в вопросах учета Управляющей компании! Подскажите, пожалуйста, что делать с 26 счетом (расходы УК), который накопился до 22.12.2015г.(22.12.2015г. дата договора Управления МКД, акты-приемки передачи тоже начались с 22.12.2015г.) и после с расходами на сч.26 - его накручивать в себестоимость!?  У нас уже появилась облагаемая и необлагаемая деятельность в декабре 2015г.!
Расходы сч.26:
- ЗП+ страх.взносы Директор, Гл.бухгалтер
- расходы на программное обеспечение 1С
- материальные расходы
Как правильно распределить сч.26, так как от этого будет зависеть налогооблагаемая база для исчисления НДС ?! Помогите разобраться, пожалуйста!
вопрос Юрию Кочеткову
 
Доброе время суток, Юрий! Меня зовут Евгения.
Подскажите нам, пожалуйста! Договор управления МКД датирован 22.12.2015г., дата начала осуществления деятельности по управлению МКД с 01.01.2016г.. Акты приемки-передачи квартир с 22.12.2015г.. Можем ли мы квитанции выставить за декабрь 2015г., а реализацию данной услуги провести в январе 2016г., а расходы оставить на незавершонке на 20 сч. ?!
Помогите разобраться ?
#
Всем доброго дня! Я новичок в применении льготы по НДС. Подскажите, пожалуйста, как будет применена льгота по НДС по поставке коммунального ресурса жильцам , если есть разница между покупкой и продажей коммунального ресурса? Какие необходимо сделать проводки?
Весь ли входящий НДС включать в расходы или только тот что равен продаже ? Очень много вопросов, не могу найти разъяснения по этим вопросом!. Понимаю лишь то что для применения\ льготы необходимо, чтобы реализация услуг собственникам помещений происходила по цене приобретения услуг у подрядчиков, и входящий НДС включается в стоимость услуги.
#
88q Добрый день! Меня зовут Евгения, я  новичок в вопросах учета Управляющей компании! Подскажите, пожалуйста, что делать с 26 счетом (расходы УК), который накопился до 22.12.2015г.(22.12.2015г. дата договора Управления МКД, акты-приемки передачи тоже начались с 22.12.2015г.) и после с расходами на сч.26 - его накручивать в себестоимость!?  У нас уже появилась облагаемая и необлагаемая деятельность в декабре 2015г.!
Расходы сч.26:
- ЗП+ страх.взносы Директор, Гл.бухгалтер
- расходы на программное обеспечение 1С
- материальные расходы
Как правильно распределить сч.26, так как от этого будет зависеть налогооблагаемая база для исчисления НДС ?! Помогите разобраться, пожалуйста!
#
Доброе время суток, Юрий! Меня зовут Евгения.
Подскажите нам, пожалуйста! Договор управления МКД датирован 22.12.2015г., дата начала осуществления деятельности по управлению МКД с 01.01.2016г.. Акты приемки-передачи квартир с 22.12.2015г.. Можем ли мы квитанции выставить за декабрь 2015г., а реализацию данной услуги провести в январе 2016г., а расходы оставить на незавершонке на 20 сч. ?!
Помогите разобраться ?

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!