Весь ли входящий НДС включать в расходы или только тот что равен продаже ? Очень много вопросов, не могу найти разъяснения по этим вопросом!. Понимаю лишь то что для применения\ льготы необходимо, чтобы реализация услуг собственникам помещений происходила по цене приобретения услуг у подрядчиков, и входящий НДС включается в стоимость услуги.