к примеру : Нежилое помещение платит по квитанциям как за квартиру. Потому как л\с не был в свое время передан в нежилье т.к. за жилье были долги - пока не погасят -л\с не закрывали.Параллельно,в результате проверки выясняется , что есть на территории н\ж помещение без начислений. Дальше никто не разбирается а доначисляют сразу в пределах сроков исковой давности.В результате- начисления задвоены.[/QUOTE]
[URL=https://docs.cntd.ru/document/1200111116]У вас бардак[/URL]
[QUOTE]Domovoy написал:
Бухгалтерия говорит- не можем- НДС уже сдан.На пользователе в актах сверки- нарисованный долг.Оный- в истерике. Только в результате массы писем и жалоб в многочисленные инстанции бухгалтерия идет на корректировку сальдо контрагента по прошлым периодам, что вообще, по- моему- неправильно, т.к. все изменения делаются текущим и трогать закрытые периоды никак нельзя......Как делать правильно перерасчет?Можно ли редактировать закрытые периоды? - прошу помочь.[/QUOTE]
Есть понятие [URL=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE]сторно[/URL]