crm

До слета в Пятигорске осталось

  • 7
  • 9
дней

Форум

ГлавнаяОтражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете

Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете

RSS
Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста я недавно пришла в Ук и хочу понять правильность ведения учета операций.
Именно интересует Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете. Ук находится на УСН (дох - расх)


Дебет Кредит
1. Начислены коммунальные платежи собственников 76-1 76-4 1000000
2. Поступили коммунальные платежи 51 76-1 1000000
3. Акцептованы счета-фактуры, поступившие от РСО 76-4 60 800000
4. Оплачены коммунальные услуги поставщику 60 51 800000
5. Скорректировано начисление коммунальных
платежей в конце года (сторнирование, закрыт счет 76-4) 76-1 76-4 -200000
6. Начислены взносы на формирование резерва 76-1 96-* 200000

ВЕРНЫ ли операции, тогда по текущему содержанию начисления отражать на счете 62.01?!
 
Мдя. что коммуналка не реализация у вас?
Относительно 62 или 76
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"(План счетов бухучета, ничего не выдумываю)

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками.
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в корреспонденции со счетами 90 "Продажи",
население для вас покупатель-заказчик в силу заключенных договоров
следовательно, начислили населению отгруженную продукцию
62-90 (карточка прибора учета или норматив)
Возможно у вас суммы в квитанции больше или меньше, это будет пересчитываться по 354
62-76,05 суммы для перерасчета может быть у вас этого и нетвы пересчитываете месяц в месяц
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"(план счетов)

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75:

Далее проводки самые обычные
51,50-62 поступила оплата от населения
60-51 заплатили поставщику
62-76,05 на сумму сделанного перерасчета

что за резерв вы создаете? у вас есть решение собственников по этим деньгам?
 
Т.е как я понимаю, что все начисления должны отражаться как выручка. 62 либо 76 и считаться доходом для налогового учета.
Не важно, что начисления за свет, вода, и т.д. это платежи которые собираются с собственников и прямиком отправляют поставщику???
 
невнимательно читали
Цитата
Ялиса пишет:
население для вас покупатель-заказчик в силу заключенных договоров
Главное в этом предложении "в силу заключенных договоров" У вас в цепочке собственник-УК-РСО. 2 договора. с одной стороны договор поставки от РСО(не агентский) со всеми вытекающими переходами права собственности на УК, с другой стороны договор оказания услуги, со всеми вытекающими переходами права собственности от УК к населению.
Если проце УК покупает ресурс, а потом продает услугу.
Ну вот такой ресурс, не складируемый.
напишите мне в личку вашу электронку. раз вы начинающий бухгалтер :)
 
Ялиса, я тоже начинающий бухгалтер. Шишек набила уже! Я с вами согласна! Все через 62 счет!
 
главное 90 счет
 
ой! есть, договор поставки э/энергии и агентский договор по начислению и сбору ден средств, у меня след бух проводки:
20-76 "а" получен счет с РСО по э/энергии - (условно) 1000 руб., в т.ч. за сверхнормативное потребление -100 руб.
76"а"- 76"б" перенос(отражена сумма) по агентскому договору -900 руб.
20-76 получен счет с РСО за ком вознаграждение -10 руб.
76-51 оплата ком вознаграждения-10 руб.
62-90 начислено населению -900 руб.
76"б"- 62 проведен зачет по соглашению - 900 руб.
76"а"-51 оплата за сверхнормативное потребление,
в КУДР отражаю по доходу и расходу сумму -900 руб.
и по расходу -100 руб. за сверхнорм потребление
Пока не выскочила за 64 млн руб., сейчас готовится договор по воде, теплу , тогда и выскочу. Пишу все это и понимаю,что в учетной политике не прописала,на этой ветке по-моему было,что готовится"народная учетная политика", есть что-нибудь? Или пока подготовить дополнение к уч политике о комуслугах? Что ком услуги явл-ся доходом и расходом, и отражается в реализации по начислению? Спасибо всем, кто отзовется!
 
Если вы УК почему 76е счета то?
 
У них агентский
 
Цитата
Ялиса пишет:
У них агентский
Это почему? Они на непосреде?
 
завтра перетащу в другую тему. А сегодня прочитай, хотя тыуже спишь. В петропавловске-камчатском полночь. это я под эти слова в подростковом возрасте у бабушки на каникулах домой заявлялась. :P
Цитата
raru пишет:
ой! есть, договор поставки э/энергии и агентский договор по начислению и сбору ден средств,
а нет, я не дочитала. Получается два договора. Рару, так что у вас. давайте сюда предметы договоров, иначе мы вас не понимаем. Ну это при условии, что вы разобраться хотите, нам очень интересно
 
Организация - управляющая и обслуживающая (форма ООО), два в одном :), система налобл Д-Р, итак:
1 договор поставки э/энергии с Энергосбытом;
2 агентский договор между Энергосбытом (агент) и УК ООО (принципал)
Возможно, я не права, что отражаю на 76 счете, а следовало бы на 60, но так исторически сложилось,что на 76 все услуги, на 60 только материалы, если это принципиально, перенесу сальдо. Бурмистр, Ялиса я готова к обсуждению и благодарю вас за внимание.
 
А что по агентский договор при наличии договора поставки?
 
ну пожалуй, вот тут обсуждению будет уютнее. перенесла. Рару, прочитайте тему с начала
 
Я честно пока ничего не понимаю...
 
да 60 и 76 не принципиально, хотя правильно 60. Тут важно понять предметы договоров. не могли бы ва их описать. Ситуация у вас какая то странная. ну не бывает двех договоров одномоментно и агенсткого и поставки. Они друг другу противоречат. Поэтому и просим предмет договора
 
по 1 договору поставки Эсбыт поставляет э/энергию в УК ООО для населения. УК ООО должна начислить,выставить счет, собрать с населения и перечислить х сумму в Эсбыт. На эти функции заключен (2) агентский договор, где Эсбыт начисляет, собирает с населения и готовит зачет с УКООО на х-сумму. Есть по договору и агентское вознаграждение. Проводки в бух учтете УК ООО я прописала выше, принципиально ли надо применять 60 счет? спасибо.
 
Нет у вас агентского договора на поставку коммунальной услуги, да и агентский кривой.
Следовательно вся схема проводок неправильная.
62-90 поставили электроэнергию населению
62-90 выставили акт выполненных работ от энергосбыту за расчеты
нет здесь 76, нет агентских отношений.
20-60 (Купили!!!!! электроэнергию для последующей продажи населению) получили счет -расшифровку и прочие документы от Энергосбыта по договору поставки
90-20 списали себестоимость купленной эолектроэнергии
 
уточняю, сетевая компания поставляет в э/сбыт , э/сбыт в УК ООО (выставляет счет) - УКООО - населению , но т.к нет техн возможности у УК ООО, по агент договору э/сбыт выставляет счет и собирает ден средства с населения и проводит взаимозачет с УКООО
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2000 г. N 94н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:
полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;

Добавлено спустя 2 minutes 45 seconds:
Мусор из головы выкиньте. (Не обижайтесь, я и своим девочкам так говорю) Мусор, потому,что лишняя информация мешает работе.
Все, ничего нет, с чистой головой берете ваш договор и читаете. Что там? Я вам скажу: один продал, а второй(УК) купил. Нет прописанной на бумаге никакой цепочке. Она в вашей голове и только, никакими документами не подтверждена. Попробуйте еще раз прочитать, или дословно перепишите нам кто заключил договор и о чем
То,что я написала "энергосбут", так могла написать и "Поставщик" или "РСО" за это тоже не цепляйте ум.
 
какая обида! хочется же разобраться! Итак, 1. Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. Предмет договора: ЭО обязуется подавать Абоненту э/э в согласованных объемах в точках поставки, а Абонент -принять э/э, оплатить в сроки.
2.Агент договор ЭО(агент) , УК ООО (принципал) Предмет договора: По наст договору Принципал поручает, а Агент от своего имени и за счет Принципала за вознагр обязуется производить начисление, выставление счетов, осущ-ть прием платежей от потребителей (физ лиц)
 
Цитата
raru пишет:
какая обида! хочется же разобраться! Итак, 1. Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. Предмет договора: ЭО обязуется подавать Абоненту э/э в согласованных объемах в точках поставки, а Абонент -принять э/э, оплатить в сроки.
2.Агент договор ЭО(агент) , УК ООО (принципал) Предмет договора: По наст договору Принципал поручает, а Агент от своего имени и за счет Принципала за вознагр обязуется производить начисление, выставление счетов, осущ-ть прием платежей от потребителей (физ лиц)

У Вас два абсолютно противоречащих друг другу договора...

Если вы УК, то в соответствии с законодательством Вы обязаны заключить с РСО договор поставки, по которому РСО - поставщик, а Вы (УК) - абонент...

Проводки Ялиса писала:
62-90 - начисление населению
20-60 - стоимость коммунального ресурса, полученного от РСО.

Агентского договора быть не может, так как такой договор по сути ничтожный... Если б был агентский договор, то не может быть договора поставки между РСО и УК, так как РСО по агенсткому договору поставляет ресурс КАЖДОМУ потребителю отдельно...
 
Цитата
raru пишет:
По наст договору Принципал поручает, а Агент от своего имени и за счет Принципала за вознагр обязуется производить начисление
Ну вот тут бы и точку поставить. Но вы то производите начисление собственной выручки. Понятно ваше желенае получить денюжку, похально. Ну платит вам заказчик и пусть. Вряд ли налоговая на это внимание обратит.Главное правильно показать выручку от коммуналки и выручку от агентского. Налоги заплатили и спим спокойно.
подводный камень в другом. По 103 ФЗ(прочитайте обязательно) если вы агент, то у вас должны работать спец счета, это если мы принимаем вашу агентскую схему. Есть у вас? Спасти от штрафов по 103 ФЗ может лиль то,что вы все таки собираете собственную выручку. Но тогда договор не агентский.
 
Лена, там вообще непонятная договорная схема... 103-фз это мелочи
 
да понятно. Может сканы первых страничек помогут только замазать название фирм
 
Ялиса, м.б. в личку кинуть?
 
и мне и Юре
 
неппосредственного сейчас нет. мы тож были на непосредственном а сейчас та же головоломка. если 62 то мы что должны за ресурсовиков налоги платить?

Добавлено спустя 3 minutes 2 seconds:
и мне тожа проводки надо.
 
се проводки прописаны, посмотрите на страницу 2. Налоги вы платите не за ресурсников, а с своей реализации. Курим 354 ПП, как минимум, ну и ЖК РФ
 
Цитата
Идан пишет:
неппосредственного сейчас нет. мы тож были на непосредственном а сейчас та же головоломка. если 62 то мы что должны за ресурсовиков налоги платить?

Печаль-беда, но надо... Это у Вас реализация...
Проводки
62 - 90.1 начислено собственникам
20 - 60 счета от РСО
#1
0 0
Добрый день!
Подскажите пожалуйста я недавно пришла в Ук и хочу понять правильность ведения учета операций.
Именно интересует Отражение коммунальных платежей в бухгалтерском учете. Ук находится на УСН (дох - расх)


Дебет Кредит
1. Начислены коммунальные платежи собственников 76-1 76-4 1000000
2. Поступили коммунальные платежи 51 76-1 1000000
3. Акцептованы счета-фактуры, поступившие от РСО 76-4 60 800000
4. Оплачены коммунальные услуги поставщику 60 51 800000
5. Скорректировано начисление коммунальных
платежей в конце года (сторнирование, закрыт счет 76-4) 76-1 76-4 -200000
6. Начислены взносы на формирование резерва 76-1 96-* 200000

ВЕРНЫ ли операции, тогда по текущему содержанию начисления отражать на счете 62.01?!
#2
0 0
Мдя. что коммуналка не реализация у вас?
Относительно 62 или 76
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"(План счетов бухучета, ничего не выдумываю)

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками.
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в корреспонденции со счетами 90 "Продажи",
население для вас покупатель-заказчик в силу заключенных договоров
следовательно, начислили населению отгруженную продукцию
62-90 (карточка прибора учета или норматив)
Возможно у вас суммы в квитанции больше или меньше, это будет пересчитываться по 354
62-76,05 суммы для перерасчета может быть у вас этого и нетвы пересчитываете месяц в месяц
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"(план счетов)

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" предназначен для обобщения информации о расчетах по операциям с дебиторами и кредиторами, не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 - 75:

Далее проводки самые обычные
51,50-62 поступила оплата от населения
60-51 заплатили поставщику
62-76,05 на сумму сделанного перерасчета

что за резерв вы создаете? у вас есть решение собственников по этим деньгам?
#3
0 0
Т.е как я понимаю, что все начисления должны отражаться как выручка. 62 либо 76 и считаться доходом для налогового учета.
Не важно, что начисления за свет, вода, и т.д. это платежи которые собираются с собственников и прямиком отправляют поставщику???
#4
0 0
невнимательно читали
Цитата
Ялиса пишет:
население для вас покупатель-заказчик в силу заключенных договоров
Главное в этом предложении "в силу заключенных договоров" У вас в цепочке собственник-УК-РСО. 2 договора. с одной стороны договор поставки от РСО(не агентский) со всеми вытекающими переходами права собственности на УК, с другой стороны договор оказания услуги, со всеми вытекающими переходами права собственности от УК к населению.
Если проце УК покупает ресурс, а потом продает услугу.
Ну вот такой ресурс, не складируемый.
напишите мне в личку вашу электронку. раз вы начинающий бухгалтер :)
#5
0 0
Ялиса, я тоже начинающий бухгалтер. Шишек набила уже! Я с вами согласна! Все через 62 счет!
#6
0 0
главное 90 счет
#7
0 0
ой! есть, договор поставки э/энергии и агентский договор по начислению и сбору ден средств, у меня след бух проводки:
20-76 "а" получен счет с РСО по э/энергии - (условно) 1000 руб., в т.ч. за сверхнормативное потребление -100 руб.
76"а"- 76"б" перенос(отражена сумма) по агентскому договору -900 руб.
20-76 получен счет с РСО за ком вознаграждение -10 руб.
76-51 оплата ком вознаграждения-10 руб.
62-90 начислено населению -900 руб.
76"б"- 62 проведен зачет по соглашению - 900 руб.
76"а"-51 оплата за сверхнормативное потребление,
в КУДР отражаю по доходу и расходу сумму -900 руб.
и по расходу -100 руб. за сверхнорм потребление
Пока не выскочила за 64 млн руб., сейчас готовится договор по воде, теплу , тогда и выскочу. Пишу все это и понимаю,что в учетной политике не прописала,на этой ветке по-моему было,что готовится"народная учетная политика", есть что-нибудь? Или пока подготовить дополнение к уч политике о комуслугах? Что ком услуги явл-ся доходом и расходом, и отражается в реализации по начислению? Спасибо всем, кто отзовется!
#8
0 0
Если вы УК почему 76е счета то?
#9
0 0
У них агентский
#10
0 0
Цитата
Ялиса пишет:
У них агентский
Это почему? Они на непосреде?
#11
0 0
завтра перетащу в другую тему. А сегодня прочитай, хотя тыуже спишь. В петропавловске-камчатском полночь. это я под эти слова в подростковом возрасте у бабушки на каникулах домой заявлялась. :P
Цитата
raru пишет:
ой! есть, договор поставки э/энергии и агентский договор по начислению и сбору ден средств,
а нет, я не дочитала. Получается два договора. Рару, так что у вас. давайте сюда предметы договоров, иначе мы вас не понимаем. Ну это при условии, что вы разобраться хотите, нам очень интересно
#12
0 0
Организация - управляющая и обслуживающая (форма ООО), два в одном :), система налобл Д-Р, итак:
1 договор поставки э/энергии с Энергосбытом;
2 агентский договор между Энергосбытом (агент) и УК ООО (принципал)
Возможно, я не права, что отражаю на 76 счете, а следовало бы на 60, но так исторически сложилось,что на 76 все услуги, на 60 только материалы, если это принципиально, перенесу сальдо. Бурмистр, Ялиса я готова к обсуждению и благодарю вас за внимание.
#13
0 0
А что по агентский договор при наличии договора поставки?
#14
0 0
ну пожалуй, вот тут обсуждению будет уютнее. перенесла. Рару, прочитайте тему с начала
#15
0 0
Я честно пока ничего не понимаю...
#16
0 0
да 60 и 76 не принципиально, хотя правильно 60. Тут важно понять предметы договоров. не могли бы ва их описать. Ситуация у вас какая то странная. ну не бывает двех договоров одномоментно и агенсткого и поставки. Они друг другу противоречат. Поэтому и просим предмет договора
#17
0 0
по 1 договору поставки Эсбыт поставляет э/энергию в УК ООО для населения. УК ООО должна начислить,выставить счет, собрать с населения и перечислить х сумму в Эсбыт. На эти функции заключен (2) агентский договор, где Эсбыт начисляет, собирает с населения и готовит зачет с УКООО на х-сумму. Есть по договору и агентское вознаграждение. Проводки в бух учтете УК ООО я прописала выше, принципиально ли надо применять 60 счет? спасибо.
#18
0 0
Нет у вас агентского договора на поставку коммунальной услуги, да и агентский кривой.
Следовательно вся схема проводок неправильная.
62-90 поставили электроэнергию населению
62-90 выставили акт выполненных работ от энергосбыту за расчеты
нет здесь 76, нет агентских отношений.
20-60 (Купили!!!!! электроэнергию для последующей продажи населению) получили счет -расшифровку и прочие документы от Энергосбыта по договору поставки
90-20 списали себестоимость купленной эолектроэнергии
#19
0 0
уточняю, сетевая компания поставляет в э/сбыт , э/сбыт в УК ООО (выставляет счет) - УКООО - населению , но т.к нет техн возможности у УК ООО, по агент договору э/сбыт выставляет счет и собирает ден средства с населения и проводит взаимозачет с УКООО
#20
0 0
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 октября 2000 г. N 94н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:
полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;

Добавлено спустя 2 minutes 45 seconds:
Мусор из головы выкиньте. (Не обижайтесь, я и своим девочкам так говорю) Мусор, потому,что лишняя информация мешает работе.
Все, ничего нет, с чистой головой берете ваш договор и читаете. Что там? Я вам скажу: один продал, а второй(УК) купил. Нет прописанной на бумаге никакой цепочке. Она в вашей голове и только, никакими документами не подтверждена. Попробуйте еще раз прочитать, или дословно перепишите нам кто заключил договор и о чем
То,что я написала "энергосбут", так могла написать и "Поставщик" или "РСО" за это тоже не цепляйте ум.
#21
0 0
какая обида! хочется же разобраться! Итак, 1. Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. Предмет договора: ЭО обязуется подавать Абоненту э/э в согласованных объемах в точках поставки, а Абонент -принять э/э, оплатить в сроки.
2.Агент договор ЭО(агент) , УК ООО (принципал) Предмет договора: По наст договору Принципал поручает, а Агент от своего имени и за счет Принципала за вознагр обязуется производить начисление, выставление счетов, осущ-ть прием платежей от потребителей (физ лиц)
#22
0 0
Цитата
raru пишет:
какая обида! хочется же разобраться! Итак, 1. Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. Предмет договора: ЭО обязуется подавать Абоненту э/э в согласованных объемах в точках поставки, а Абонент -принять э/э, оплатить в сроки.
2.Агент договор ЭО(агент) , УК ООО (принципал) Предмет договора: По наст договору Принципал поручает, а Агент от своего имени и за счет Принципала за вознагр обязуется производить начисление, выставление счетов, осущ-ть прием платежей от потребителей (физ лиц)

У Вас два абсолютно противоречащих друг другу договора...

Если вы УК, то в соответствии с законодательством Вы обязаны заключить с РСО договор поставки, по которому РСО - поставщик, а Вы (УК) - абонент...

Проводки Ялиса писала:
62-90 - начисление населению
20-60 - стоимость коммунального ресурса, полученного от РСО.

Агентского договора быть не может, так как такой договор по сути ничтожный... Если б был агентский договор, то не может быть договора поставки между РСО и УК, так как РСО по агенсткому договору поставляет ресурс КАЖДОМУ потребителю отдельно...
#23
0 0
Цитата
raru пишет:
По наст договору Принципал поручает, а Агент от своего имени и за счет Принципала за вознагр обязуется производить начисление
Ну вот тут бы и точку поставить. Но вы то производите начисление собственной выручки. Понятно ваше желенае получить денюжку, похально. Ну платит вам заказчик и пусть. Вряд ли налоговая на это внимание обратит.Главное правильно показать выручку от коммуналки и выручку от агентского. Налоги заплатили и спим спокойно.
подводный камень в другом. По 103 ФЗ(прочитайте обязательно) если вы агент, то у вас должны работать спец счета, это если мы принимаем вашу агентскую схему. Есть у вас? Спасти от штрафов по 103 ФЗ может лиль то,что вы все таки собираете собственную выручку. Но тогда договор не агентский.
#24
0 0
Лена, там вообще непонятная договорная схема... 103-фз это мелочи
#25
0 0
да понятно. Может сканы первых страничек помогут только замазать название фирм
#26
0 0
Ялиса, м.б. в личку кинуть?
#27
0 0
и мне и Юре
#28
0 0
неппосредственного сейчас нет. мы тож были на непосредственном а сейчас та же головоломка. если 62 то мы что должны за ресурсовиков налоги платить?

Добавлено спустя 3 minutes 2 seconds:
и мне тожа проводки надо.
#29
0 0
се проводки прописаны, посмотрите на страницу 2. Налоги вы платите не за ресурсников, а с своей реализации. Курим 354 ПП, как минимум, ну и ЖК РФ
#30
0 0
Цитата
Идан пишет:
неппосредственного сейчас нет. мы тож были на непосредственном а сейчас та же головоломка. если 62 то мы что должны за ресурсовиков налоги платить?

Печаль-беда, но надо... Это у Вас реализация...
Проводки
62 - 90.1 начислено собственникам
20 - 60 счета от РСО
Сейчас на форуме никого нет :(
Сейчас на форуме никого нет :(

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера.

Подпишись на рассылку новостей ЖКХ, а также наших статей!

Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!